职位描述
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一、岗位职责:
1、负责内部审计制度流程的制定;
2、对公司总部及下属子公司、事业部内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评价;
3、对公司高管人员任期内的经营管理的有效性,经济效益的真实性和合法性、廉洁自律等情况进行经济责任审计;
4、对下属子公司、事业部季度、年度经营指标的完成情况进行审计;
5、对公司总部、下属子公司、事业部管理中存在的薄弱环节,如:采购管理、仓储管理、考勤管理、项目工作、台账工作等开展专项审计;
6、对审计报告中问题项的整改落实情况进行审计复查;
7、对公司总部、下属子公司、事业部管理中存在的风险进行收集,建立风险数据库;
8、对公司下属子公司、事业部采购业务的合规性,入出库管理,仓储管理的合规性、有效性进行审计;
9、建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和重要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;
二、任职要求:
1、统招本科及以上学历,财务会计或者审计专业 ;
2、年龄28-45岁;
3、3—5年以上的财管经验及内审经验;
4、熟练计算机、办公软件操作、电算化;
5、办事原则性强,能够坚持维护公司利益。
6、具有上市公司工作经验的优先选择;
工作地点
地址:郑州管城回族区郑州-经开区蓬勃大厦8楼814人力资源部
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职位发布者
HR
河南蓬勃实业有限公司
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交通·运输·物流
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500-999人
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公司性质未知
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郑州市经济开发区第四大街与经北二路交叉口向南50米路东蓬勃大厦